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2018年度寧德市干休所部門決算說明

發布時間: 2019年08月02日 10:10     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  

 

 

第一部分 部門概況 ..............................4

一、部門主要職責 ...................................4

二、部門決算單位基本情況 ..........................5

三、部門主要工作總結...............................5

第二部分 2018年度部門決算表 .......................6

一、收入支出決算總表 ...............................6

二、收入決算表 ............................ .......7

三、支出決算表 ...................................8

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................8

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................9

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............10

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............10

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........13

九、 部門決算相關信息統計表 ...........................13

十、 政府采購情況表 ..................................14

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................14

一、收入支出決算總體情況說明 .......................14

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............15

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................16

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........16

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........17

六、預算績效情況說明.......................18

七、其他重要事項情況說明......................18

第四部分 名詞解釋 ...........................19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

寧德市干休所的主要職責是做好干休所離休老干部的服務管理工作,具體為:

(一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府有關離休干部工作的方針政策,研究制定本所離休干部服務管理工作的有關制定。

(二)負責安置在市干休所內(含老干部自建點)離休老干部走訪慰問服務、個性化精準服務工作。

(三)積極參與離休老干部政治學習,上傳下達黨和國家的方針、政策,了解掌握離休干部政治、生活中的有關問題,及時解決或上報主管部門。

(四)負責離休干部生活看病、參觀學習、開會等交通車輛申請工作。

(五)負責老干部日常生活水電維修管理工作,做好院內環境衛生及安全工作。

(六)負責離休老干部生活保健,血壓測量、理發等日常服務工作。

(七)完成上級交辦的各項任務。 

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,寧德市干休所包括5個科室,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

寧德市干休所

財政核撥

5

4

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2018年,我所的主要任務是:嚴格按照《工作目標任務責任制》的要求,認真抓好各項目標任務的完成,積極做好老干部服務管理工作,努力把干休所建設成為既有現代氣息,又有自身特色的服務型干休所。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

1、堅持走訪慰問制度。在老干部住院、重大節日或去世都能及時走訪慰問老干部及其家屬,給予關心問候。2018年春節、重陽分別走訪慰問了離休老干部及其遺屬,送上慰問品;七一前對所屬支部的老黨員也進行了慰問。

2、實行人性化上門服務。隨著離休老干部紛紛進入“雙高期”階段,所里要求每個工作人員手機保證24小時暢通,隨時滿足老干部的需求。老干部要看病用車只要一個電話,就會及時幫助申請公車,做好對接;日常生活中家里水電發生故障,只要一個電話,水電專業人員就會上門排憂解難;對行動不方便的老同志想理發只要一個電話,理發師就會上門服務。

3、開展為黨的事業增添正能量活動

關于組織開展“我看改革開放40周年新成就”微視頻征集活動,干休所聘請專業廣告媒體公司,為我所管理服務對象趙恒強、李秀云兩位同志,拍攝《弘揚紅色精神—永遠的長江支隊》微視頻,通過老干部口述歷史,弘揚長江支隊精神,讓紅色精神代代相傳承。

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

 

1、收入支出決算總表

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、財政撥款

58.56

一、一般公共服務支出

48.25

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上級補助收入

 

三、國防支出

 

三、事業收入

 

四、公共安全支出

 

四、經營收入

 

五、教育支出

 

五、附屬單位繳款

 

六、科學技術支出

 

六、其他收入

0.03

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

6.86

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1.71

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.82

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

58.60

本年支出合計

59.64

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

5.55

      交納所得稅

 

      基本支出結轉

5.55

      提取職工福利基金

 

        其中:財政撥款結轉

5.54

      轉入事業基金

 

      項目支出結轉和結余

 

      其他

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

    年末結轉和結余

4.51

      經營結余

 

      基本支出結轉

4.51

 

 

        其中:財政撥款結轉

4.47

 

 

      項目支出結轉和結余

 

 

 

        其中:財政撥款結轉和結余

 

 

 

      經營結余

 

合計

64.15

合計

64.15

 

2、收入決算表 

 

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

58.60

58.56

 

 

 

 

0.03

201

一般公共服務支出

47.66

47.63

 

 

 

 

0.03

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

47.66

47.63

 

 

 

 

0.03

2013101

  行政運行

36.23

36.20

 

 

 

 

0.03

2013102

  一般行政管理事務

11.43

11.43

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

7.15

7.15

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

7.15

7.15

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3.57

3.57

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.58

3.58

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.72

1.72

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

1.72

1.72

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

1.39

1.39

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

0.33

0.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.07

2.07

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.07

2.07

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

2.07

2.07

 

 

 

 

 

 

3、支出決算表

 

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

59.64

48.21

11.43

 

 

 

201

一般公共服務支出

48.25

36.82

11.43

 

 

 

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

48.25

36.82

11.43

 

 

 

2013101

  行政運行

36.82

36.82

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事務

11.43

 

11.43

 

 

 

208

社會保障和就業支出

6.86

6.86

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

6.86

6.86

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

3.57

3.57

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.29

3.29

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.71

1.71

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

1.71

1.71

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

1.38

1.38

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

0.33

0.33

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.82

2.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.82

2.82

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

2.82

2.82

 

 

 

 

 

 4、財政撥款收入支出決算總表

 

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

58.56

一、一般公共服務支出

48.25

48.25

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

6.86

6.86

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

1.71

1.71

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2.82

2.82

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

 

 

本年收入合計

58.56

本年支出合計

59.64

59.64

 

 

 

 

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

5.54

年末財政撥款結轉和結余

4.47

4.47

 

一、一般公共預算財政撥款

5.54

    基本支出結轉

4.47

4.47

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

    項目支出結轉和結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

64.10

總計

64.10

64.10

 

 

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

 2018年度

編制單位:福建省寧德市干休所

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

59.64

48.21

11.43

2013101

行政運行

36.82

36.82

 

2013102

一般行政管理事務

11.43

 

11.43

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.57

3.57

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.29

3.29

 

2101101

行政單位醫療

1.38

1.38

 

2101103

公務員醫療補助

0.33

0.33

 

2210201

住房公積金

2.82

2.82

 

 

6、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

 

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

金額單位:萬元

項    目

合     計

經濟分類
科目編碼

科目名稱

 

合         計

59.64

301

工資福利支出

34.57

302

商品和服務支出

15.96

303

對個人和家庭的補助

8.46

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

0.65

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

307

債務利息及費用支出

 

399

其他支出

 

 

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

 

編制單位:福建省寧德市干休所

2018年度

金額單位:萬元

項    目

合     計

人員經費

公用經費

經濟分類科目 編碼

科目名稱

合         計

48.21

43.03

5.18

301

工資福利支出

34.57

34.57

 

30101

  基本工資

8.64

8.64

 

30102

  津貼補貼

7.73

7.73

 

30103

  獎金

8.51

8.51

 

30106

  伙食補助費

 

 

 

30107

  績效工資

 

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

3.29

3.29

 

30109

  職業年金繳費

 

 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

1.38

1.38

 

30111

  公務員醫療補助繳費

0.33

0.33

 

30112

  其他社會保障繳費

0.09

0.09

 

30113

  住房公積金

2.82

2.82

 

30114

  醫療費

 

 

 

30199

  其他工資福利支出

1.78

1.78

 

302

商品和服務支出

5.18

 

5.18

30201

  辦公費

0.75

 

0.75

30202

  印刷費

 

 

 

30203

  咨詢費

 

 

 

30204

  手續費

0.02

 

0.02

30205

  水費

 

 

 

30206

  電費

0.42

 

0.42

30207

  郵電費

0.96

 

0.96

30208

  取暖費

 

 

 

30209

  物業管理費

0.19

 

0.19

30211

  差旅費

 

 

 

30212

  因公出國(境)費用

 

 

 

30213

  維修(護)費

 

 

 

30214

  租賃費

 

 

 

30215

  會議費

 

 

 

30216

  培訓費

0.16

 

0.16

30217

  公務接待費

 

 

 

30218

  專用材料費

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

30227

  委托業務費

0.23

 

0.23

30228

  工會經費

0.11

 

0.11

30229

  福利費

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

 

 

 

30239

  其他交通費用

1.93

 

1.93

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.40

 

0.40

303

對個人和家庭的補助

8.46

8.46

 

30301

  離休費

 

 

 

30302

  退休費

 

 

 

30303

  退職(役)費

 

 

 

30304

  撫恤金

 

 

 

30305

  生活補助

 

 

 

30306

  救濟費

 

 

 

30307

  醫療費補助

 

 

 

30308

  助學金

 

 

 

30309

  獎勵金

 

 

 

30310

  個人農業生產補貼

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

8.46

8.46

 

310

資本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

31021

  文物和陳列品購置

 

 

 

31022

  無形資產購置

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

312

對企業補助

 

 

 

31201

  資本金注入

 

 

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

 

編制單位:寧德市干休所

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

4

7

8

11

12

合計

0

0

0

 

 

0

 

9、部門決算相關信息統計表

 

編制單位:福建省寧德市干休所

 

2018年度

 

金額單位:萬元

項  目

行次

統計數

項  目

行次

統計數

欄  次

1

欄  次

2

一、“三公”經費支出

1

二、機關運行經費

22

5.18

(一)支出合計

2

 

(一)行政單位

23

 

  1.因公出國(境)費

3

 

(二)參照公務員法管理事業單位

24

5.18

  2.公務用車購置及運行維護費

4

 

 

25

 

    (1)公務用車購置費

5

 

三、國有資產占用情況

26

    (2)公務用車運行維護費

6

 

(一)車輛數合計(輛)

27

 

  3.公務接待費

7

 

  1.副部(省)級及以上領導用車

28

 

    (1)國內接待費

8

 

  2.主要領導干部用車

29

 

         其中:外事接待費

9

 

  3.機要通信用車

30

 

    (2)國(境)外接待費

10

 

  4.應急保障用車

31

 

(二)相關統計數

11

  5.執法執勤用車

32

 

  1.因公出國(境)團組數(個)

12

 

  6.特種專業技術用車

33

 

  2.因公出國(境)人次數(人)

13

 

  7.離退休干部用車

34

 

  3.公務用車購置數(輛)

14

 

  8.其他用車

35

 

  4.公務用車保有量(輛)

15

 

(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

36

 

  5.國內公務接待批次(個)

16

 

(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

37

 

     其中:外事接待批次(個)

17

 

 

38

 

  6.國內公務接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.國(境)外公務接待批次(個)

20

 

 

41

 

  8.國(境)外公務接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。

    2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。

 

10、府采購情況表

 

編制單位:寧德市干休所

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

采購計劃金額

實際采購金額

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

總計

采購預算(財政性資金)

非財政性資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

其他資金

      

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

貨物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018××部門年初結轉和結余5.55萬元,本年收入58.60萬元,本年支出59.64萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余4.51萬元。

(一)2018年收入58.60萬元,比2017年決算數增加3.33萬元,增長6%,具體情況如下:

1.財政撥款收入58.56萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.00萬元。

(二)2018年支出59.64萬元,比2017年決算數增加8.80萬元,增長17.31%,具體情況如下:

1.基本支出48.21萬元。其中,人員支出43.03萬元,公用支出5.18萬元。

2.項目支出11.43萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出59.64萬元,比上年決算數增加10.45萬元,增長21.24%,具體情況如下:

(一)行政運行36.82萬元,較2017年決算數增加9.06萬元,增長32.64%。主要原因是績效等獎金、調資補發增加。

(二)一般行政管理事務11.43萬元,較2017年決算數減少0.57萬元,下降4.75%。主要原因是固定資產出租收入減少。

(三)歸口管理的行政單位離退休3.57萬元,較2017年決算數增加2.11萬元,增長144.52%。主要原因是退休人員增加。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費3.29支出萬元,較2017年決算數減少0.93萬元,下降22.04%。主要原因是退休人員增加。

(五)行政單位醫療1.38萬元,較2017年決算數減少0.31萬元,下降18.34%。主要原因是退休人員增加。

(六)住房公積金2.82萬元,較2017年決算數增加0.77萬元,增長37.56%。主要原因是工資基數增加。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出48.21萬元,其中:

(一)人員經費43.03萬元,主要包括:基本工資8.64萬元、津貼補貼7.73萬元、獎金8.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.29萬元、職工基本醫療保險繳費1.38萬元,公務員醫療補助繳費0.33萬元,其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金2.82萬元、其他工資福利支出1.78萬元,其他對個人和家庭的補助支出8.46萬元

(二)公用經費5.18萬元,主要包括:辦公費0.75萬元、手續費0.02萬元、電費0.42萬元、郵電費0.96萬元、物業管理費0.19萬元、培訓費0.16萬元、委托業務費0.23萬元、工會經費0.11萬元、其他交通費用1.93萬元、其他商品和服務支出0.4萬元

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.00萬元,同比下降100%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出無變動,主要是本單位無因公出國(境)情況。
    (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費無變動,主要原因是本單位無公車購置安排;公務用車運行費下降100%,主要是車輛已移交車改辦管理,本單位無公務用車。
  (三)公務接待費0萬元,累計接待0批次、接待總人數0。與2017年相比, 公務接待費無增減變動,主要是本單位無公務接待情況。

六、預算績效情況說明(此為市本級公開模板)

本單位2019年開展2018年度財政項目支出績效自評項目1個,金額11.43萬元,績效自評情況包括項目概況、項目實施基本情況、項目績效分析、項目存在的問題和改進措施及下一步改進工作的意見和建設等。具體績效自評情況詳見附件:寧德市干休所關于2018年業務經費項目支出績效評價報告。

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2018年度機關運行經費支出5.18萬元,比上年決算數下降7.83%。主要原因是單位厲行節約。

(二)政府采購情況

本單位2018年度沒有政府采購支出。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2018年1231日,本部門共有車輛0輛,其中:部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

1、寧德市干休所關于2018年業務經費項目支出績效評價報告

 

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